

中共行唐县委宣传部2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中
共行唐县委宣传部2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政
治工作;指导协调宣传思想文化事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传
和信息内容管理;加强精神文明建设。深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特
色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;广泛开展理论宣传活动。
规划、部署全县思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全县性先进典
型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育
活动。制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工作,扩大对外宣传,深化文化交流
合作,开展多种形式的文化交流活动。指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展
新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确
引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。加强网络安全和信息化工作,加强互联
网宣传和信息内容管理,加强网络文化建设。规划部署全县精神文明创建工作,组织指导全县
群众性精神文明创建活动。深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产
品创作生产。研究制定全县文化发展方针政策,管理县级各类文化发展专项资金和基金,支持
重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。研究制定全县文化艺术发展
的指导方针,构建现代公共文化服务体系,加强精神文化产品创作生产,传承和保护优秀传统
文化,推动文化艺术健康发展。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。制定全县宣传思
想文化发展规划和政策制度并组织实施,开展宣传文化业务管理,加强政策业务宣传等。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
---|---|---|---|---|
中共行唐县委宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反
映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2017年预算收入264.49万元,其中:一般公共预算收入264.49万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中
共行唐县委宣传部2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算264.49万元,
其中基本支出114.39万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出150.10万元,包括本级支
出和对下补助支出,主要为宣传思想工作、推动文化发展、宣传事务管理等。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排264.49万元,较2016年预算增加80万元,其中:基本支出增加23.71万元,
主要为增加人员经费支出;项目支出增加71万元,主要为基层综合文化服务中心建设、文化产
业项目支出等。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排14.43万元,主要用于宣传部办公及印刷费、差旅费、日常维修、水电
费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我部 “三公”经费预算安排3.1万元,公务用车购置及运维费3万元(其中:公务
用车运行费3万元);公务接待费0.1万元。比2016年减少7.1万元,主要原因是公务接待任务
及公务用车数量较2016年减少。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,
深入贯彻落实党的十八届六中全会和省委第九次党代会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要
讲话精神和对河北的重要指示,紧紧围绕省委书记赵克志在省九次党代会提出的今后五年工作
的指导思想和目标任务,牢牢掌握意识形态领域主导权;履行好围绕中心、服务大局的基本职
责,提高宣传思想文化工作在全局工作中的贡献率;深化社会主义核心价值观建设和中国梦宣
传教育,更好地凝魂聚气、强基固本;深化文化体制机制改革,增强行唐文化发展的持久动力;
突出行唐特色,不断推动行唐文艺繁荣发展;增强公共文化产品和服务的供给能力,进一步保
障和改善文化民生;补齐文化产业发展短板,尽快把文化产业打造成行唐支柱产业;抓住精神
文明创建载体,提升全县人民文明素养和社会文明程度;加大力度创新,提升宣传思想文化工
作的质量和水平;锻造一支忠诚、干净、担当、实干的宣传队伍。为建设经济强省、美丽河北
提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
211中共行唐县委宣传部 | 单位:万元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
宣传思想工作 | 63.10 | 指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;指导协调宣传思想文化事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;加强精神文明建设。 | 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 | |||||
思想理论建设 | 12.60 | 深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;广泛开展理论宣传活动。 | 提升理论研究水平,为全县经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。 | 在新闻媒体开办理论宣传专栏数量 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
组织中心组学习次数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | <6 | ||||
思想政治工作 | 规划、部署全县思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全县性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。 | 完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。 | 社会主义核心价值观内容普及率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | |
组织开展主题宣传教育活动(次) | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 | ||||
对外宣传事业 | 12.00 | 制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工作,扩大对外宣传,深化文化交流合作,开展多种形式的文化交流活动。 | 充分展示本县良好形象,不断提高知名度、美誉度。 | 组织省市媒体采访、宣传次数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
舆论舆情引导管理 | 指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。 | 牢牢把握正确导向,为全县经济社会发展提供有力的舆论支持;提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养;提高舆情研判能力和信息服务水平,及时化解、妥善处理有关负面舆情。 | 突发事件新闻处置完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% | |
在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数 | ≥1000 | ≥800 | ≥600 | <600 | ||||
互联网宣传和信息内容管理 | 14.50 | 加强网络安全和信息化工作,加强互联网宣传和信息内容管理,加强网络文化建设。 | 完善互联网管理领导体制,加强网上舆论引导,营造良好网络舆论氛围,发展健康向上网络文化。 | 组织开展网络宣传活动比率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
互联网重大突发事件应急处置率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
精神文明建设 | 24.00 | 规划部署全县精神文明创建工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。 | 全县城乡文明程度显著提升,和谐向善的社会风气逐步形成。 | 组织开展精神文明创建活动次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
推动文化发展 | 87.00 | 深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。 | 进一步解放和发展文化生产力,推动全县文化事业和文化产业健康发展。 | |||||
文化事业产业发展 | 75.00 | 研究制定全县文化发展方针政策,管理县级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。 | 推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。 | 全县文化产业增加值年增速 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | <10% |
文化艺术发展 | 12.00 | 研究制定全县文化艺术发展的指导方针,构建现代公共文化服务体系,加强精神文化产品创作生产,传承和保护优秀传统文化,推动文化艺术健康发展。 | 推动全县文化艺术健康发展。 | 组织系列文化活动数量(次) | ≥10 | ≥6 | ≥4 | <4 |
宣传事务管理 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 | ||||||
综合业务管理 | 制定全县宣传思想文化发展规划和政策制度并组织实施,开展宣传文化业务管理,加强政策业务宣传等。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 规划、制度完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% | |
重点工作督察督办率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
综合事务管理 | 开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
六、政府采购预算情况
2017年,我部没有安排政府采购。
部门政府采购预算
211中共行唐县委宣传部 | 单位:万元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | |||||||||||||
七、国有资产信息
中共行唐县委宣传部(含所属单位)上年末固定资产金额为39.99万元,本年度无需购置固定
资产。
2017年拟购置固定资产明细表
211中共行唐县委宣传部 | 单位:万元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | |||||||||||||
固定资产占用情况表 | ||
编制部门:中共行唐县委宣传部 | 截止时间:2016年12月31日 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | —— | 39.99 |
1、房屋(平方米) | ||
其中:办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | 2 | 35.78 |
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 4.21 |
八、名词解释
1.财政拨款收入
财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出、项目支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出,包括人员经费
和日常公用经费。
项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务支出
一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。
4.文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支
出。
5.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。
6.机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金,包
括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
7.“三公”经费
“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥
费、保险费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
部门预算收支总表 | ||||
部门编码及名称:[211]中共行唐县委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、财政拨款收入 | 264.49 | 一、一般公共服务支出 | 157.49 |
2 | 二、上级拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 其中:财政专户收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 107.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
10 | 十、节能环保支出 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | |||
12 | 十二、农林水支出 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | |||
16 | 十六、金融支出 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | |||
18 | 十八、国土海洋气候等支出 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | |||
22 | 二十二、其他支出 | |||
23 | 本年收入合计 | 264.49 | 本年支出合计 | 264.49 |
24 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
25 | 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
26 | 合计 | 294.49 | 合计 | 264.49 |
部门预算收入总表 | ||||||||||
部门编码及名称:[211]中共河北省委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | ||||||||
序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 合计 | 264.49 | 264.49 | |||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 157.49 | 157.49 | ||||||
3 | 20133 | 宣传事务 | 157.49 | 157.49 | ||||||
4 | 2013301 | 行政运行 | 114.39 | 114.39 | ||||||
5 | 2013399 | 其他宣传事物支出 | 43.10 | 43.10 | ||||||
6 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 107.00 | 107.00 | ||||||
7 | 20701 | 文化 | 62.00 | 62.00 | ||||||
8 | 2070199 | 其他文化支出 | 62.00 | 62.00 | ||||||
9 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
10 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 |
部门预算支出总表 | ||||||||
部门编码及名称:[211]中共河北省委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | ||||||
序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 264.49 | 114.39 | 150.10 | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 157.49 | |||||
3 | 20133 | 宣传事务 | 157.49 | |||||
4 | 2013301 | 行政运行 | 114.39 | 114.39 | ||||
5 | 2013399 | 其他宣传事物支出 | 43.10 | 43.10 | ||||
6 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 107.00 | 107.00 | ||||
7 | 20701 | 文化 | 62.00 | 62.00 | ||||
8 | 2070199 | 其他文化支出 | 62.00 | 62.00 | ||||
9 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | ||||
10 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 |
部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
部门编码及名称:[211]中共河北省委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | |||||
栏次 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 264.49 | 一、一般公共服务支出 | 157.49 | 157.49 | ||
2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 107.00 | 107.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气候等支出 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | ||||||
23 | 本年收入合计 | 264.49 | 本年支出合计 | 264.49 | 264.49 | ||
24 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
25 | 合计 | 264.49 | 合计 | 264.49 | 264.49 |
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[211]中共河北省委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 264.49 | 114.39 | 150.10 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 157.49 | ||
3 | 20133 | 宣传事务 | 157.49 | ||
4 | 2013301 | 行政运行 | 114.39 | 114.39 | |
7 | 2013399 | 其他宣传事物支出 | 43.10 | 43.10 | |
9 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 107.00 | 107.00 | |
10 | 20701 | 文化 | 62.00 | 62.00 | |
11 | 2070199 | 其他文化支出 | 62.00 | 62.00 | |
12 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | |
13 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
部门编码及名称:[211]中共河北省委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 114.39 | 99.96 | 14.43 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 66.71 | 66.71 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 46.96 | 46.96 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.18 | 11.18 | |
5 | 30103 | 奖金 | 2.90 | 2.90 | |
6 | 30104 | 其他社会保障缴费 | |||
7 | 30107 | 绩效工资 | 5.67 | 5.67 | |
8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
9 | 30199 | 其他工资福利支出 | |||
10 | 302 | 商品和服务支出 | 14.43 | 14.43 | |
11 | 30201 | 办公费 | 0.39 | 0.39 | |
12 | 30205 | 水费 | |||
13 | 30206 | 电费 | |||
14 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 0.14 | |
15 | 30208 | 取暖费 | |||
16 | 30209 | 物业管理费 | |||
17 | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 1.30 | |
18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
19 | 30213 | 维修(护)费 | |||
20 | 30215 | 会议费 | |||
21 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 0.13 | |
22 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
23 | 30228 | 工会经费 | 0.77 | 0.77 | |
24 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 1.60 | |
25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
26 | 30239 | 其他交通费用 | 6.96 | 6.96 | |
27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | |
28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.25 | 33.25 | |
29 | 30301 | 离休费 | |||
30 | 30302 | 退休费 | 26.24 | 26.24 | |
31 | 30305 | 生活补助 | |||
32 | 30309 | 奖励金 | |||
33 | 30313 | 对个人和家庭的补助支出 | 7.01 | 7.01 | |
34 | 30314 | 采暖补贴 | 7.01 | 7.01 | |
35 | 30315 | 物业服务补贴 | |||
36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
37 | 310 | 其他资本性支出 | |||
38 | 31002 | 办公设备购置 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[211]中共河北省委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
注:无国有资本经营预算,空表列示。 |
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[211]中共河北省委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算,空表列示。 |
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
部门编码及名称:[211]中共行唐县委宣传部 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3.10 | 3.10 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | ||
6 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |